Mecanismos internos

Departamento de Control Interno

El Departamento de Control Interno es un área de evaluación independiente y objetiva comprometida con la planeación estratégica. Apoya y asesora a la alta dirección en la creación, consolidación y cumplimiento de los objetivos operativos. Está conformado por un equipo multidisciplinario de acuerdo con la naturaleza de las funciones. Tiene como propósitos específicos: Supervisar la efectividad y eficiencia de las operaciones institucionales y la confiabilidad en la información financiera; Cumplir legislación vigente en salud; Velar por el buen uso de los recursos financieros, de infraestructura e insumos.

 

Está liderado por Andrés Felipe López Ordoñez, director de Control Interno desde septiembre de 2015. Ingeniero Industrial con especialización en Ingeniería de Procesos y Gestión de Calidad, especialización en Control Interno, especialización en Docencia Universitaria, diplomado en Normas NIIF, diplomado en Sarlaft, diplomado en Auditoría Forense. Con experiencia desde el 2010 en auditoria interna en el sector salud y desde el 2020 como oficial de cumplimiento.

 

Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno es el engranaje de los valores institucionales, procedimientos y todas las estrategias desarrolladas para realizar la verificación y evaluación de los procesos, los cuales son establecidos, por la Junta Directiva y la Dirección General. Así mismo, todo el personal de la Fundación es responsable del funcionamiento del Sistema de Control Interno, contribuyendo, a través de sus funciones y naturaleza del cargo en términos de eficiencia, efectividad y transparencia en el quehacer diario, redundando en el mejoramiento de la gestión institucional.

 

Revisoría fiscal

Diego Armando López Rincón

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

• Cra 7 N° 74-09 Bogotá

 • (601) 4262000

 • Web: https://www2.deloitte.com/